英国365bet网址2017年部门预算
英国365bet网址2017年部门预算
目 录
第一部分 英国365bet网址概况
一、 部门主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2017年部门预算表
一、《2017年收支预算总表》
二、《2017年收入预算表》
三、《2017年支出预算表》
四、《2017年财政拨款收支预算总表》
五、《2017年一般公共预算财政拨款支出预算表》
六、《2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》
七、《2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表》
八、《2017年“三公”经费财政拨款预算表》
第一部分 英国365bet网址概况
一.英国365bet网址主要职能
(一)拟订全区文化、体育事业发展规划并组织、监督实施,管理文化、体育事业。
(二)负责指导区文学艺术界联合会、社会科学界联合会和区体育总会机关工作。
(三)指导全区性群众文体团体和文体协会开展创作、训练、竞赛活动,负责以上团体和组织的行业监管工作。
(四)指导各镇(街道)、西江新城开展相关的宣传、文化、体育等业务工作;指导规划各镇(街道)、西江新城的文体网点建设和文体设施建设;指导开展群众性文化体育活动,管理重大文化、体育活动。
(五)负责制定全区文物、博物事业工作计划和发展规划并组织实施,负责全区文物保护的监管工作。
(六)拟订文化产业、体育产业计划,协调开展文化、体育项目招商工作,促进文体产业发展;实施区重点文化、体育设施建设,管理区级公共文化体育设施。
(七)指导、管理全区社会文化体育事业,指导区图书馆、区博物馆、区粤剧团、区体育场馆中心和区少年儿童业余体校的业务,推进隶属文体单位的事业发展。
(八)开展文化体育对外交流活动,管理对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文体交流工作和文体交流活动。
(九)负责对广播影视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目进行安全监管。
(十)拟定全区新闻出版事业发展计划并组织实施;负责新闻出版行业经营活动监督管理相关工作。
(十一)负责文化、体育、新闻出版行政审批和行政审批制度改革工作。监督管理文化、体育、新闻出版市场。开展文化、体育、新闻出版的市场稽查和执法。
(十二)负责文化、文物、体育和新闻出版等领域的安全生产工作。
二. 部门预算单位构成。
英国365bet网址设行政单位1个,事业单位5个,其中,公益一类事业单位5个。
第二部分 2017年部门预算支出情况说明
一.2017年部门预算收支情况总体说明
英国365bet网址2017年收支总预算5785.49万元,其中:本年收入5785.49万元,本年支出5785.49万元。
二.2017年收入预算情况说明
英国365bet网址2017年度收入预算5785.49万元,其中:财政拨款5785.49万元。
三.2017年度支出预算情况说明
英国365bet网址2017年度支出预算5785.49万元。按支出预算的功能分类,包括文化体育与传媒支出3187.7万元,社会保障和就业支出645.13万元,医疗卫生支出149.07万元,城乡社区支出1193.94万元,住房保障支出245.25万元,其他支出364.4万元。
(一)财政拨款支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。英国365bet网址2017年财政拨款支出预算5785.49万元,其中:基本支出安排3254.93万元,项目支出安排2530.56万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中,财政拨款支出预算主要用于以下方面:文化体育与传媒支出占55.1%,社会保障和就业支出占11.2%,医疗卫生支出占2.6%,城乡社区支出占20.6%,住房保障支出占4.2%,其他支出占6.3%。
3.政府采购支出预算情况。2017年政府采购财政拨款支出项目共1个,安排预算支出金额28万元。
4.机关运行经费安排情况。2017年本部门(单位)机关运行经费收入224万元,其中:行政运行经费100.66万元,占44.9%,事业运行123.34万元,占55.1%。
(二)2017年部门预算“三公”经费情况
2017年“三公”经费财政拨款预算合计51万元。其中:公务接待费支出43万元,公务用车购置及运行维护费支出8万元。相比2016年“三公”经费预算数减少了2万元,主要原因为:我局将进一步节约“三公”经费开支。
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
第四部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表 |
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填报单位: 英国365bet网址 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共财政预算拨款 |
4182.15 |
201 一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款 |
1571.34 |
203 国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
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204 公共安全支出 |
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四、财政专户拨款 |
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205 教育支出 |
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五、上级补助收入 |
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206 科学技术支出 |
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六、事业收入 |
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207 文化体育与传媒支出 |
3187.7 |
七、附属单位上缴收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
645.13 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
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209 医疗卫生与计划生育支出 |
149.07 |
九、上年项目结转及上年净结余 |
32 |
211 节能环保支出 |
|
十、其他 |
|
212 城乡社区支出 |
1193.94 |
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|
213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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|
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215 资源勘探信息等支出 |
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|
216 商业服务业等支出 |
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|
217 金融支出 |
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|
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220 国土海洋气象等支出 |
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|
221 住房保障支出 |
245.25 |
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
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|
229其他支出 |
364.4 |
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|
231 债务还本支出 |
|
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
5785.49 |
支 出 总 计 |
5785.49 |
二、2017年收入预算表 | ||||||||||||
填报单位: 英国365bet网址 | 单位:元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级补助 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年项目结转及上年净结余 | 其他 |
总计 | 57,854,963.72 | 41,821,533.72 | 15,713,430.00 | 320,000.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 31,877,044.80 | 31,427,044.80 | 320,000.00 | ||||||||
20701 | 文化 | 19,227,275.46 | 19,107,275.46 | 120,000.00 | ||||||||
2070101 | 文化行政运行 | 9,135,233.64 | 9,135,233.64 | |||||||||
2070103 | 机关服务 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||||||
2070104 | 图书馆 | 4,302,299.16 | 4,302,299.16 | |||||||||
2070108 | 文化活动 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||
2070109 | 群众文化 | 4,379,742.66 | 4,379,742.66 | |||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||||||
2070112 | 文化市场管理 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 960,000.00 | 840,000.00 | 120,000.00 | ||||||||
20702 | 文物 | 1,935,355.70 | 1,735,355.70 | 200,000.00 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||
2070205 | 博物馆 | 1,535,355.70 | 1,535,355.70 | |||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||
20703 | 体育 | 9,265,413.64 | 9,265,413.64 | |||||||||
2070304 | 运动项目管理 | 7,012,997.28 | 7,012,997.28 | |||||||||
2070308 | 群众体育 | 1,752,416.36 | 1,752,416.36 | |||||||||
2070399 | 其他体育支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 269,000.00 | 269,000.00 | |||||||||
2070406 | 电影 | 269,000.00 | 269,000.00 | |||||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||||||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,451,269.36 | 6,451,269.36 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,451,269.36 | 6,451,269.36 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,351,433.60 | 2,351,433.60 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 559,719.20 | 559,719.20 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,520,070.72 | 2,520,070.72 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,020,045.84 | 1,020,045.84 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,490,743.08 | 1,490,743.08 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,490,743.08 | 1,490,743.08 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 490,368.72 | 490,368.72 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 685,859.64 | 685,859.64 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 314,514.72 | 314,514.72 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 11,939,390.00 | 11,939,390.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,939,390.00 | 11,939,390.00 | |||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 6,939,390.00 | 6,939,390.00 | |||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,452,476.48 | 2,452,476.48 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,452,476.48 | 2,452,476.48 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,175,980.88 | 2,175,980.88 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 276,495.60 | 276,495.60 | |||||||||
229 | 其他支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 | |||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 | |||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 |
三、2017年支出预算表 | ||||||||
填报单位: 英国365bet网址 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
总计 | 57,854,963.72 | 32,549,333.72 | 25,305,630.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 31,877,044.80 | 22,154,844.80 | 9,722,200.00 | ||||
20701 | 文化 | 19,227,275.46 | 14,261,075.46 | 4,966,200.00 | ||||
2070101 | 文化行政运行 | 9,135,233.64 | 9,135,233.64 | |||||
2070103 | 机关服务 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||
2070104 | 图书馆 | 4,302,299.16 | 3,026,099.16 | 1,276,200.00 | ||||
2070108 | 文化活动 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 4,379,742.66 | 2,099,742.66 | 2,280,000.00 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||
2070112 | 文化市场管理 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | |||||
20702 | 文物 | 1,935,355.70 | 788,355.70 | 1,147,000.00 | ||||
2070204 | 文物保护 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
2070205 | 博物馆 | 1,535,355.70 | 788,355.70 | 747,000.00 | ||||
2070299 | 其他文物支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
20703 | 体育 | 9,265,413.64 | 7,105,413.64 | 2,160,000.00 | ||||
2070304 | 运动项目管理 | 7,012,997.28 | 5,752,997.28 | 1,260,000.00 | ||||
2070308 | 群众体育 | 1,752,416.36 | 1,352,416.36 | 400,000.00 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 269,000.00 | 269,000.00 | |||||
2070406 | 电影 | 269,000.00 | 269,000.00 | |||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,451,269.36 | 6,451,269.36 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,451,269.36 | 6,451,269.36 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,351,433.60 | 2,351,433.60 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 559,719.20 | 559,719.20 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,520,070.72 | 2,520,070.72 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,020,045.84 | 1,020,045.84 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,490,743.08 | 1,490,743.08 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,490,743.08 | 1,490,743.08 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 490,368.72 | 490,368.72 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 685,859.64 | 685,859.64 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 314,514.72 | 314,514.72 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 11,939,390.00 | 11,939,390.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,939,390.00 | 11,939,390.00 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 6,939,390.00 | 6,939,390.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,452,476.48 | 2,452,476.48 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,452,476.48 | 2,452,476.48 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2,175,980.88 | 2,175,980.88 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 276,495.60 | 276,495.60 | |||||
229 | 其他支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 |
四、2017年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位: 英国365bet网址 | 单位:万元 | ||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
一、一般公共财政预算拨款 | 4182.15 | 201 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 1571.34 | 203 国防支出 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 204 公共安全支出 | ||
四、财政专户拨款 | 205 教育支出 | ||
五、上级补助收入 | 206 科学技术支出 | ||
六、上年项目结转及上年净结余 | 32 | 207 文化体育与传媒支出 | 3187.7 |
208 社会保障和就业支出 | 645.13 | ||
209 医疗卫生与计划生育支出 | 149.07 | ||
211 节能环保支出 | |||
212 城乡社区支出 | 1193.94 | ||
213 农林水支出 | |||
214 交通运输支出 | |||
215 资源勘探信息等支出 | |||
216 商业服务业等支出 | |||
217 金融支出 | |||
220 国土海洋气象等支出 | |||
221 住房保障支出 | 245.25 | ||
222 粮油物资储备支出 | |||
223 国有资本经营预算支出 | |||
229其他支出 | 364.4 | ||
231 债务还本支出 | |||
232 债务付息支出 | |||
233债务发行费用支出 | |||
结转结余 | |||
收 入 总 计 | 5785.49 | 支 出 总 计 | 5785.49 |
五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
填报单位:英国365bet网址 | 单位:元 | ||||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 31,877,044.80 | 22,154,844.80 | 9,722,200.00 | |
20701 | 文化 | 19,227,275.46 | 14,261,075.46 | 4,966,200.00 | |
2070101 | 文化行政运行 | 9,135,233.64 | 9,135,233.64 | ||
2070103 | 机关服务 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 4,302,299.16 | 3,026,099.16 | 1,276,200.00 | |
2070108 | 文化活动 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 4,379,742.66 | 2,099,742.66 | 2,280,000.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||
20702 | 文物 | 1,935,355.70 | 788,355.70 | 1,147,000.00 | |
2070204 | 文物保护 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,535,355.70 | 788,355.70 | 747,000.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
20703 | 体育 | 9,265,413.64 | 7,105,413.64 | 2,160,000.00 | |
2070304 | 运动项目管理 | 7,012,997.28 | 5,752,997.28 | 1,260,000.00 | |
2070308 | 群众体育 | 1,752,416.36 | 1,352,416.36 | 400,000.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 269,000.00 | 269,000.00 | ||
2070406 | 电影 | 269,000.00 | 269,000.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,451,269.36 | 6,451,269.36 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,451,269.36 | 6,451,269.36 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,351,433.60 | 2,351,433.60 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 559,719.20 | 559,719.20 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,520,070.72 | 2,520,070.72 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,020,045.84 | 1,020,045.84 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,490,743.08 | 1,490,743.08 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,490,743.08 | 1,490,743.08 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 490,368.72 | 490,368.72 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 685,859.64 | 685,859.64 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 314,514.72 | 314,514.72 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11,939,390.00 | 11,939,390.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,939,390.00 | 11,939,390.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 6,939,390.00 | 6,939,390.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,452,476.48 | 2,452,476.48 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,452,476.48 | 2,452,476.48 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,175,980.88 | 2,175,980.88 | ||
2210203 | 购房补贴 | 276,495.60 | 276,495.60 | ||
229 | 其他支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 | ||
合计 | 57,854,963.72 | 32,549,333.72 | 25,305,630.00 |
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
填报单位: 英国365bet网址 单位:元 | ||
科目编码 | 经济科目 | 基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 16,930,940.08 |
30101 | 基本工资 | 3,442,074.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5,235,648.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 660,125.52 |
30107 | 绩效工资 | 1,604,052.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,520,070.72 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,020,045.84 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,448,924.00 |
302 | 商品和服务支出 | 2,846,740.00 |
30201 | 办公费 | 2,160,000.00 |
30229 | 福利费 | 7,140.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 80,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 280,200.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 319,400.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12,771,653.64 |
30302 | 退休费 | 2,911,152.80 |
30305 | 生活补助 | 16,224.00 |
30307 | 医疗费 | 854,400.00 |
30309 | 奖励金 | 3,663,256.36 |
30311 | 住房公积金 | 2,175,980.88 |
30313 | 购房补贴 | 276,495.60 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,874,144.00 |
合计 | 32,549,333.72 |
七、2017年政府性基金财政拨款支出预算表 | ||||
填报单位: 英国365bet网址 | 单位:元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 15,713,430.00 | 15,713,430.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 11,939,390.00 | 11,939,390.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,939,390.00 | 11,939,390.00 | |
2120803 | 城市建设支出 | 6,939,390.00 | 6,939,390.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
229 | 其他支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,644,040.00 | 3,644,040.00 |
八、高明区文化体育局2017年“三公”经费财政拨款预算表 | |||||
填报单位:高明区文化体育局 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | ||
小计 | 公务运行维护费支出 | 公务用车购置支出 | |||
51 | 0 | 43 | 8 | 8 | 0 |
2017年,高明区文化体育局“三公”经费财政拨款支出预算 51 万元。具体情况如下: | |||||
一、因公出国(境)费支出 0 万元,因公出国(境) 0 团组 0 人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。) | |||||
二、公务接待费支出 43 万元,接待 260 批次,共接待人数 4300 人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。) | |||||
三、公务用车购置及运行维护费支出 8 万元,公务用车购置 0 台(辆),现保有量 3 台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。) | |||||
四、“三公”经费增减变化原因(较2016年“三公”经费预算数): 2017年比2016年“三公”经费预算数减少了2万元。原因:我局将进一步节约“三公”经费的开支。 |